章节:6/共6讲
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¥79.90
课程背景:
税收是一个系统性法规体系,特别是大数据管税时代,企业任何的纳税处理,都会形成牵一发而动全身的系统性问题,往往一个处理失当,牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决,企业必须进行系统布局才能应对。
本课程将从“税制变革+减税降费“带来的税收征管变化入手,讲解最新税收政策和税收风险点;分析如何利用税收政策系统布局工作,全方位识别各税种的税收风险、准确享受国家减税政策红包,以“用好用足税收政策,就是最好的税收筹划”为思路,做好财税管理工作。
本课程讲师根据多年为各类企业提供税收筹划的实践总结,从实际操作的角度出发,系统地介绍税收政策应用,并以案例详细说明税收筹划的每一步骤,努力将多年来对税收筹划工作的经验完整地奉献给广大学员。
课程收益:
Ø 掌握最新财税政策,懂得运用税收政策进行有效税收筹划
Ø 有效建立税收风险管控机制,识别和防范税收风险
课程时间:6小节,每节15分钟,共计90分钟
授课对象:企业董事长、总经理、管理层、财务人员、财务总监等
授课方式:讲师讲授、案例研讨等形式的互动式,要求全员参与
课程大纲
第一讲:增值税的纳税筹划
1、企业身份选择
2、兼营行为.混合销售行为
3、进项税额与销项税额的确认
4、延期合理避税
第二讲:企业采购环节的纳税筹划与合理避税
1、税法对进项税额抵扣时间的规定
2、哪些进项税额可以抵扣
3、哪些进项税额不可以抵扣
4、进项税额抵扣中容易出现哪些问题
5、企业对进项税额抵扣应怎样筹划
l 案例分析:合同订立对税收的影响
第三讲:销售环节的纳税筹划与合理避税
1、销售时间与销售额的确立
2、销售方式的纳税筹划与合理避税
3、混合销售的纳税筹划与合理避税
4、兼营行为的纳税筹划与合理避税
l 案例讨论:既然税率对企业影响不大,国家什么要调整税率?
第四讲:企业所得税政策要点及纳税筹划
1、企业所得税政策要点
2、企业所得税纳税筹划与合理避税思路
3、收入、扣除、优惠政策注意事项
4、扣除凭证应用技巧
第五讲:小微企业与高新技术企业筹划实操
1、小型微利企业政策把控
2、纳税身份选择
3、高新技术企业
4、企业注册地选择对税率的影响
第六讲:企业高收入群体个税筹划实操
举例:企业如何解决高管高收入问题?
实操:企业最安全省税的年终奖、老板分红方法?
具体建议:企业个税筹划的五个方法
案例解析:个人所得税税收检查疑难问题解析
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
老师简介:
林一斌老师
财务管理实战专家
工商管理学硕士
厦门市高级会计人才信息库成员
畅销书《初创公司财务管理》作者
美国注册管理会计师协会CMA认证讲师
福建省人文社科研究基地-财务与审计研究中心研究员
累计为16家大型国有企业、21家上市公司、11家拟上市公司提供股份制改制与上市服务工作,完成了76份企业年度审计报告、121份专项股权改制方案、116份上市企业所得税汇算清缴报告。
▲他是企业背后的资深财税顾问,拥有12年审计及财税咨询经验,为数百家上市公司和民营企业建立先进的财务管控体系。
→为福建磊鑫集团设计一套总包、分包、项目施工队的用工模式,累计节税超过80%。
→为中环水科技设计会计制度、规范财务管理、培养财务人才及,累计节税30余万元。
→为海翼集团提供专业化建议和改进方案,为各项目平均降低成本15%以上。
▲他是多家企业财务管理引导者,具有10年财务管理培训经验,累计受训学员超过8000人,课程返聘率高达85%。
→为中央会计协会开展《业财融合与财务人员转型》、《业务融合及管理会计工具应用》等课程,1年返聘30余期,
→并推动宝武集团、铁通、中车、中交、中建等20几家中央企业进行财务共享中心建立、财会人员转型及企业全面预算及内控体系建设。
→为航天信息广东、江苏、四川、重庆、贵州等分公司分别进行《最新财税政策解析及节税策略》等课程轮训,累计学员2000余人,为企业节税15%以上,用工成本降低20%以上。
→为南方航空进行《全面预算管理》,连续3年返聘,推动企业健全预算管理机制,帮助财会人员从核算型会计到管理型会计转型。
主讲课程:
《教您三刀砍成本》
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